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岗位职责:
1、负责内控制度和流程的制定和修订工作;
2、日常指导和监督集团下属各公司内控制度的执行,确保符合性和一致性;
3、根据需要配合审计部门开展审计项目,推进审计发现问题的解决;
4、分析、跟踪各业务单元业绩完成情况,发现问题并推动改善;
5、参与公司业务流程的审核修订与备案工作;
6、监督集团下属各公司生产经营活动是否合法合规;
7、组织风险评估,有效识别和评估风险,通过实施风险管控,有效控制公司内外部风险。
任职资格:
1、本科以上学历,财会、审计、管理类专业优先;
2、5年以上内控相关工作经验,有制造业的内控、审计工作经验者优先;
3、掌握数据分析、内控流程分析技能,熟悉财务会计、审计等相关专业知识和政策法规;
4、思维活跃、逻辑性强、良好的团队合作精神和跨部门的协调能力;
5、具有较强的责任心,重视细节与目标。
盐城市联鑫钢铁有限公司
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